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问题

在计划对应收账款的内部控制实施审计时,首席审计执行官索取并得到了外部审计人员的函证。在审查这些工作底稿时,他注意到外部审计师使用否定式函证,这是因为()。


A、货运和开票的内部控制薄弱

B、外部审计人员怀疑账户余额中有错误和违规

C、许多账户余额较大

D、内部控制强,且所涉及的许多账户余额都很小

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案
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