当前位置: 答题翼 > 问答 > 公务员考试 > 正文
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

审计人员对某公司存货的内部控制制度进行调查,调查的内容主要是存货管理及控制制度的设


审计人员对某公司存货的内部控制制度进行调查,调查的内容主要是存货管理及控制制度的设计部门及各控制者的职权范围、有关业务处理的程序、会计记录处理的原则及有关凭证的传递程序等。

要求:用调查表法的形式,对存货的内部控制制度提出至少10个“问题”。

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案
您可能感兴趣的试题
  • 审查某股份有限公司存货,发现有部分库存材料实际成本高于市场价格,被审计单位未按有关制度计提"

  • 审计人员在对该公司生产与存货循环内部控制进行测试的过程中,可以采取的措施有:A、编制存货余

  • 注册会计师正在对某酒业公司的存货实施监盘程序 下列评价管理层用以记录和控制存货盘点结果的指令和程序

  • 注册会计师正在对某酒业公司的存货实施监盘程序 下列评价管理层用以记录和控制存货盘点结果的指令和程序

  • 审计人员在对该公司生产与存货循环内部控制进行测试的过程中 可以采取的措施有:A 编制存货余

  • 审计人员在对该公司生产与存货循环内部控制进行测试的过程中 可以采取的措施有:A 编制存货余