当前位置: 答题翼 > 问答 > 财会类考试 > 正文
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

ABC会计师事务所接受E公司委托审计其2010年12月31日内部控制设计与运行的有效性,戊注册会计师任


ABC会计师事务所接受E公司委托审计其2010年12月31日内部控制设计与运行的有效性,戊注册会计师任项目合伙人。在执行审计业务的过程中,遇到了以下问题,请代为做出正确的专业判断。 下列各项中,属于内部控制审计与财务报表审计的共同点的有()。

A.实施控制测试时所需的样本规模

B.识别的重要账户、列报及其相关认定

C.计划审计工作时,注册会计师使用的重要性水平

D.识别重要账户、列报及其相关认定时应当评价的风险因素

参考答案
您可能感兴趣的试题
  • ABC会计师事务所接受甲公司委托审计其2016年度财务报表审计业务 在对货币资金进行审计时 对相关

  • ABC会计师事务所接受甲上市公司委托审计其2016年度财务报表 在审计过程中 甲公司拟招聘一名董事

  • 甲公司是ABC会计是事务所的常年审计客户.ABC会计是事务所接受委托审计其2018年度财务报表 委

  • ABC会计师事务所接受甲公司委托审计其2018年度财务报表 A注册会计师为项目合伙人。根据对甲公司

  • (本小题6分。)ABC会计师事务所接受甲公司委托审计其2018年度财务报表 并委派A注册会计师担任

  • ABC会计师事务所接受甲公司委托审计其2018年度财务报表审计业务 在对货币资金进行审计时 对相关