问题
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下列有关审计证据可靠性的提法中,错误的是:A.被审计单位内部控制有效时生成的内部证据比内部
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下列有关审计证据相关性的说法中 错误的是( )。 A.针对现金支付授权控制测试 如果注册会计师为
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下列有关审计证据相关性的说法中 错误的是()。A.以固定资产明细账为起点 进行实地追查 与固定资产
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下列有关书面声明的说法中 错误的是( )。A. 为支持与财务报表或某项具体认定相关的其他审计证据
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下列有关审计证据相关性的说法中 错误的是()。A.特定的审计程序可能只为某些认定提供相关的审计
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下列有关审计证据可靠性的提法中 正确的有: A.从被审计单位内部取得的证据比从被审计单位外部