问题
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对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较
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薪酬业务循环审计目标包括证实()。 A.薪酬业务的真实性和完整性 B.薪酬业务的合法性 C.工资结算
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薪酬业务循环信息传递程序控制中,文件使用的关键是()。 A.设计一式多联、预先连续编号的原始凭证
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限制非授权人员接近待领工资和相关会计资料,属于薪酬业务循环内部控制的是()。 A.职责分工控制
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确保薪酬内部一致性的手段是( )。A.心理测评 B.职位评价C.薪酬控制 D.薪酬调查
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确保薪酬内部公平性的手段是( )。A.心理测评B.职位评价C.薪酬控制D.薪酬调查