关于内部审计活动,下列表述错误的是( )。
A.内部审计职能由企业内部完成,不得聘任外部服务提供商执行
B.内审部门主管由审计委员会任命
C.管理层应对内部审计师所作的任何报告和建议采取相应行动或说明未采取行动的原因
D.外聘审计师应被允许不受限制地使用企业的账簿记录或进入控制系统
下列关于技术创新的特点表述错误的是()。 A.是一项高风险活动 B.一体化与国际化 C.内部性 D.是
下列选项中 关于商业银行内部控制的表述正确的是( )A.商业银行应当合理确定各项业务活动和管理活动
下列关于企业内部控制的表述中 错误的是()。
下列关于审汁委员会的表述巾错误的是( )。A.审计委员会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情
下列关于审计:正作底稿的表述中 错误的是:( )。 A.审计工作底稿是审计人员在审计过程中形成的
下列关于内部审计质量控制的表述 错误的是()