问题
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M公司为增税值一般纳税人 2011年6月1日应交税费--应交增值税账户无余额 6月份销项税额5
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甲公司2013年应交所得税的金额为()万元。A.1500B.1775C.1250D.1200
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(6).2016年长江公司应交企业所得税的金额为( )万元。A.1155.85B.1118.35
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(3).甲公司2017年应交所得税的金额为( )万元。A.1500B.1775C.1250D.1
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(3).2016年M公司上述交易和事项产生的可抵扣暂时性差异的金额为( )万元。A.0B.201
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(4).2016年M公司上述交易和事项确认的递延所得税负债的金额为( )万元。A.255.00B