当前位置: 答题翼 > 问答 > 财会类考试 > 正文
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

乐华公司的以下与付款业务相关的内部控制内容 符合内部会计控制规范的是()。 A.乐


乐华公司的以下与付款业务相关的内部控制内容,符合内部会计控制规范的是()。

A.乐华公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定

B.乐华公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项

C.乐华公司已到期的应付账款由出纳办理结算与支付

D.乐华公司财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核

参考答案
您可能感兴趣的试题
  • 证券公司申请介绍业务资格 必须按规定建立健全与介绍业务相关的( )等制度。A.业务规则 B.内部控

  • A注册会计师负责审计甲公司2013年度财务报表 了解到被审计单位采购与付款业务循环存在下列内部控制

  • A注册会计师负责审计甲公司2018年度财务报表 了解到被审计单位采购与付款业务循环存在下列内部控制

  • 以下关于审计证据的可靠性论述不正确的是()。 A.如果与销售业务相关的内部控制有效

  • 注册会计师甲和乙在审计D公司的年度财务报表时 注意到与购货和付款循环相关的内部控制存在缺陷。

  • 以下对采购与付款业务流程中付款环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中 不恰当的是(