当前位置: 答题翼 > 问答 > 财会类考试 > 正文
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

)ABC会计师事务所接受委托对正保公司(制造企业)2007年度财务报表实施审计 项目负责人为张敏


)ABC会计师事务所接受委托对正保公司(制造企业)2007年度财务报表实施审计,项目负责人为张敏,在了解被审计单位内部控制中遇到下列若干问题,请代张敏做出正确的判断。

第 19 题 以下关于内部控制的说法中,正确的有()。

A.注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序

B.注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否执行

C.内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当

D.与审计相关的控制,包括被审计单位为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制

参考答案
您可能感兴趣的试题
  • 根据材料,回答 7~9 题: ABC会计师事务所接受委托,对丙公司提

  • A公司委托ABC会计师事务所对其2015年度财务报表实施审计 ABC会计师事务所在接受委托之前 了

  • 甲公司是ABC会计是事务所的常年审计客户.ABC会计是事务所接受委托审计其2018年度财务报表 委

  • A公司委托ABC会计师事务所对其2017年度财务报表实施审计 ABC会计师事务所在接受委托之前 了

  • 天星会计师事务所接受ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)的委托对其2007年度财务报表进行审计

  • 天星会计师事务所接受ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)的委托对其2007年度财务报表进行审计