问题
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注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在的问题,应当()。A.根据问题的性质确定采取的方
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()是内部审计人员在提交了物资采购审计报告后,针对报告中所涉及的审计发现和审计建议所进行的
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注册会计师对在审计过程中发现的内部控制制度重大缺陷,应记录于审计工作底稿中,并及时告知被审计
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注册会计师对在审计过程中发现的内部控制重大缺陷 应记录于审计工作底稿并及时告知被审
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在审计中 内部审计师发现一位受重用的雇员一直在申请与本公司基本业务无关的新发明的专利权。公司
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在对一个防御工程承建商的建造分部进行审计的过程中 内部审计师发现承建商明显在一项成本加成政