当前位置: 答题翼 > 问答 > 财会类考试 > 正文
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

注册会计师在对采购与付款业务流程进行控制测试时 为确保记录的采购不存在偏差 下列控


注册会计师在对采购与付款业务流程进行控制测试时,为确保记录的采购不存在偏差,下列控制程序中最有效的是()。

A、验收部门对订购单上的数量与验收报告上的数量进行比较

B、独立于采购部门的一个员工对卖主的销售发票和订购单进行比较

C、要求授权该项采购业务的人在验收报告上签字

D、在编制付款凭单时,要求对订购单、验收报告和卖主的销售发票进行独立的比较

参考答案
您可能感兴趣的试题
  • 注册会计师对采购与付款循环的内部控制进行了了解和测

  • A注册会计师负责审计甲公司2013年度财务报表 了解到被审计单位采购与付款业务循环存在下列内部控制

  • A注册会计师负责审计甲公司2018年度财务报表 了解到被审计单位采购与付款业务循环存在下列内部控制

  • 注册会计师在对XYZ公司购货与付款循环进行控制测试时 为了解XYZ公司是否存在主要使企业

  • 根据材料回答 5~9 题。 ABC会计师事务所的E注册会计师正在对戊公司的采购与付款业务进行审计

  • 注册会计师对采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试 认为可能构成重大缺陷的是()。