问题
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被审计单位货币资金内部控制巾存在缺陷的有()。 A.经授权后办理资金业务 B.收付款业务与审核相
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以下对货币资金业务内部控制制度的要求中 与银行存款无直接关系的是()。A.按月盘点现金 做
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货币资金内部控制可以细分为()。 A.岗位分工及授权审批制度 B.现金和银行存款的管理制度 C.票
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以下审计程序中 属于货币资金的控制测试程序的有( )。A.检查付款的授权批准手续是否符合规定B.检
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单位建立的货币资金的授权批准制度包括( )。A.审批人对货币资金业务的授权批准的方式B.
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单位建立的货币资金的授权批准制度应当包括( )。A.审批人对货币资金业务的授权批准的方式B.审批人