以下关于核销的说法错误的有()。
A、内部交易应付单/购销应付(非供应链)带暂估标识的单据被核销后,次月到票后可以红冲。
B、核销生成的单据需要生成凭证。
C、应收、应付模块的核销处理完后,再做总账的核销处理
D、同一供应商,既有当月发生的应付款,又有上月暂估到票的应付款,需要先把应付单红蓝对冲,再把当月的应付单和付款单核销