问题
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ABC会计师事务所负责审计甲公司2011年度财务报表,在制定采购与付款循环的审计计划时,注册会计师
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A注册会计师负责审计甲公司2013年度财务报表 了解到被审计单位采购与付款业务循环存在下列内部控制
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注册会计师对被审计单位采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试 下列内部控制中构成重大缺陷的是(
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A注册会计师负责审计甲公司2018年度财务报表 了解到被审计单位采购与付款业务循环存在下列内部控制
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注册会计师对采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试 认为可能构成重大缺陷的是()。
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注册会计师对采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试 认为可能构成重大缺陷的是( )。