问题
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以下业务分工易导致内部控制失效的是()。 A.货币资金收付与记录岗位分离 B.业务处理与内部审计
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货币资金审计目标包括()。 A.货币资金真实性 B.收付业务合法性 C.外币计价正确性 D.控制措施可
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审查"货币资金"项目,应提请被审计单位不能列入"货币资金"的项目有()。 A.大额现金收入 B.外币存
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被审计单位货币资金内部控制巾存在缺陷的有()。 A.经授权后办理资金业务 B.收付款业务与审核相
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注册会计师在审计过程中发现了被审计单位的大股东长期占用其巨额资金 导致被审计单位资金周转困难 注册
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被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中 存在缺陷的是( )。A. 大额支付须办理支票