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问题

被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中 存在缺陷的是( )。A. 大额支付须办理支票


被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是( )。

A. 大额支付须办理支票 B. 登记现金日记账人员应与现金出纳职责分离

C. 现金折扣需经过审批 D. 出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对

参考答案
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  • 被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。 A.支票与印章由不同人员保管 B.报销

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  • 下列各项中 与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有: A.定期核对检查 B.严格职责分工 C.控

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