下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有()。
A、对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员可以先办理,然后向审批人的上级授权部门报告
B、出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记库存现金和银行存款日记账
C、企业应当定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符
D、出纳人员支付货币资金后,复核人员应立即进行复核
下列有关货币资金内部控制的描述中,说法正确的有()。A
被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中 存在缺陷的是( )。A. 大额支付须办理支票
针对甲公司下列与货币资金相关的内部控制中 注册会计师无须提出改进建议的是( )。 A.出纳每月
针对甲公司下列与货币资金相关的内部控制中 注册会计师无须提出改进建}义的是( )。A.出纳每月负
下列各项中 与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有: A.定期核对检查 B.严格职责分工 C.控